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Secretaria de Auditoria Interna

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, criada para agregar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

No âmbito do TJRR, a Secretaria de Auditoria Interna – SAI é a unidade responsável por planejar e realizar auditorias, inspeções e fiscalizações, bem como prestar consultoria e aconselhamento acerca do grau de maturidade dos processos de Gerenciamento de Riscos Institucionais, Controles Internos e Governança, com o objetivo de adicionar valor ao desempenho organizacional quanto aos aspectos de eficácia, eficiência, economicidade e efetividade dos planos e ações do TJRR.

 

A unidade de auditoria interna reportar-se-á:

I – funcionalmente, ao órgão colegiado competente do tribunal, mediante apresentação de relatório anual das atividades exercidas, observado o disposto no art. 5º, § 2º, da Resolução CNJ nº 308/2020; e

II – administrativamente, ao presidente do tribunal.

A unidade de auditoria interna baseia-se no plano estratégico do TJRR para elaborar as diretrizes de longo prazo da auditoria interna. O referencial estratégico compreende a missão, a visão, os valores e os fatores críticos de sucesso preponderantes para a unidade de auditoria interna. Assim, o referencial estratégico ou identidade estratégica evidencia aos servidores da unidade e a todos os demais servidores do TJRR os principais objetivos da unidade de auditoria, onde a unidade pretende chegar e quais os valores a unidade pretende seguir, de modo que o exercício da atividade de auditoria contribua para o alcance dos objetivos estratégicos da organização.

 

MISSÃO

Agregar valor às operações organizacionais auxiliando a Alta Administração do Poder Judiciário no alcance dos objetivos institucionais.

 

VISÃO

Ser reconhecida como referência na realização de auditorias e consultorias que agreguem valor ao cumprimento dos objetivos institucionais.

 

VALORES

Ética, Aderência às Normas Legais, Autonomia Técnica e Objetividade, Atuação Objetiva e Isenta, Confidencialidade, Honestidade, Integridade, Proficiência e Zelo Profissional.

 

COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA


Secretaria de Auditoria Interna
Elaine de Assis Teixeira  – Secretária
Luan de Araújo Pinho – Secretário Adjunto
 

Gabinete da Secretaria de Auditoria Interna
Carlos Eduardo de Oliveira Araújo – Assessor de Gabinete Administrativo
Francineudo Monteiro Silva Lima – Função Técnica Especializada

Subsecretaria de Auditoria de Gestão de Contratações e de Pessoal
Fabiana dos Santos Batista Coelho – Subsecretária

Subsecretaria de Auditoria de Governança e Contas
Araneiza Rodrigues da Silva Toaldo – Subsecretária

 

2024
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
SEDE ADMINISTRATIVA - ED. LUIZ ROSALVO INDRUSIAK FIN

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